Часть полного текста документа: Белорусский Национальный Технический Университет Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики Контрольная работа Технико-экономический анализ деятельности предприятия (фирмы) Группа 60 Выполнил: Д.А. Мелешко Руководитель: Адаменкова С.И. Минск 2007 Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ "N" Таблица 1 - Основные экономические показатели работы предприятия "N" за период с 1-го по 3-й год (данные приведены в сопоставимый вид). Показатели Годы 1-й 2-й 3-й План Факт % вып. плана План Факт % вып. плана Темп роста к факту 1-го года План Факт % вып. плана Темп роста к факту 1-го года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.Товарная продукция, млн. руб. 1000 1200 120 1100 1150 104,5 95,8 1120 1158 103,3 96,5 2.Реализованная продукция, млн. руб. 1000 1100 110 950 980 103 89,1 970 928 96 84,4 3.Численность пром.-произв. персонала, чел. 300 350 117 280 300 107 85,7 250 298 119 85,1 4.Среднегодовая выработка товарной продукции на 1 работающего ППП, тыс. руб. (стр.1:стр.3) 3,3 3,4 103 3,9 3,8 97 111,8 4,5 3,8 87 113,3 5.Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб. 5000 5400 108 6000 6100 102 113 6200 6528 105 120,8 В том числе: 6.Среднегодовая стои-мость активной части основных фондов, млн. руб. 3000 3000 100 3600 3700 103 123,3 4000 4128 103 137,6 7.Фондоотдача с 1 рубля основных фон-дов, руб. (стр.1:стр.5) 0,2 0,22 111 0,18 0,19 103 86,4 0,18 0,18 98,1 79,8 8.Фондовооруженность труда по активной части основных фондов, млн. руб. (стр.6:стр.3) 10 8,6 86 12,8 12,3 96 143 16 13,9 86,5 161,6 9.Стоимость израсхо-дованных на произ-водство продукции материалов, млн. руб. 400 500 125 450 480 107 96 550 573 104 114,6 10.Материалоотдача с 1 руб. израсходованных материалов, руб. (стр.1: стр.9) 2,5 2,4 96 2,44 2,4 98 99,8 2,04 2,02 99,1 84,2 11.Фонд заработной латы промышл. произв. персонала, млн. руб. 330 420 127 364 420 115 100 362 433 119,6 103,1 12.Средняя зар. плата 1 работающего ППП, тыс. руб. (стр.11:стр.3) 1,1 1,2 109 1,3 1,4 107 116,7 1,45 1,5 100,3 121,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.Себестоимость товарной продукции, млн. руб. 800 1080 135 900 1050 117 97,2 1000 1128 112,8 104,4 14.Затраты на 1руб. товарной продукции, коп. (стр.13:стр.1) 0,8 0,9 112,5 0,82 0,91 112 101,1 0,89 0,97 109,2 108,2 15.Рентабельность товарной продукции, % 20 19,1 95,5 23,2 20,4 87,9 106,8 12,4 25,6 206,5 134 16.Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 200 210 105 220 200 91 95,2 120 238 198,3 113,3 17.Среднегодовые остатки оборотных средств, млн. руб. 330 350 106 400 450 112,5 128,6 500 593 118,6 169,4 18.Оборачиваемость оборотных средств, дн. 118,8 114,5 96,4 151,6 165,3 109 144,4 185,6 226 121,8 197,4 19.Балансовая прибыль, млн. руб. 300 320 107 300 310 103 96,9 300 308 102,7 96,2 20.Рентабельность имущества, % 5,63 5,57 98,9 4,69 4,73 100,85 84,92 4,48 3,96 88,39 71,1 21.Себестоимость реализованной продукции(стр.2-стр.16) 800 890 111,2 730 780 106,8 87,6 850 753 88,5 84,6 В целом напряженность плановых показателей по годам снижается: сокращается объем запланированной и фактически реализованной продукции, уменьшается фондоотдача с одного рубля продукции в то время как материалоотдача растет по сравнению с запланированными показателями как в текущем году, так и по сравнению с первым периодом. Дисциплина выполнения плана по годам выполняется. ............ |